Ежегодное повышение профессионального уровня для бухгалтеров, имеющих аттестат профессионального бухгалтера

Формат: Видеокурс

Дата: 15-18 декабря 2025 года

Место проведения: Ваш домашний или рабочий компьютер (дистанционно)

Стоимость: 8000 руб.

«Налоговые расчеты»

«Налог на прибыль: последние изменения законодательства»

  • Дополнения в главе 25 НК РФ, введенные Федеральными законами №227-ФЗ от 23.07.2025., №418-ФЗ от 29.11.2024г., №417-ФЗ от 29.11.2024г., №259-ФЗ от 08.08.2024г., №123-ФЗ от 29.05.2024г.
  • Рост налогового бремени и убытки прошлых периодов в 2025 году.
  • Постановление Правительства от 28.11.2024 № 1638.
  • Обновленные нормы расходов организаций на выплату компенсации сотрудникам.
  • Увеличение коэффициентов в отношении приоритетных расходов.
  • Федеральный инвестиционный вычет, как новый вид оптимизации налогообложения прибыли.
  • Право субъектов РФ снижения ставки по налогу на прибыль.
  • Курсовые разницы в 2025 году.
  • Актуальные вопросы, связанные с учетом основных средств в налоговом учете.
  • Важные разъяснения Минфина России и ФНС России по сложным вопросам исчисления налога на прибыль организаций. Арбитражная практика.

 

«Анализ последних изменений в ТК РФ, учете заработной платы, НДФЛ и страховых взносов. Планируемые изменения 2026»

1. Изменения в ТК РФ и новые правила расчета средней заработной платы. Переиздание документов Правительства РФ по вопросам заработной платы и трудовых отношений. Новые правила расчета среднего заработка с сентября 2025 г. Новые правила оплаты сверхурочной работы, «наставничества», выплаты премий, компенсации за неиспользованные «отгулы». Предлагаемые изменения в ТК РФ (увеличение числа сверхурочных часов, увольнение «пропавшего» работника и др.).

2. Налоговая реформа в рамках НДФЛ. Особенности исчисления НДФЛ по отдельным группам (совокупностям) налоговых баз. Особенности расчета НДФЛ с районного коэффициента и «северной» надбавки за стаж работы – «законные» и прочие коэффициенты, расчет со среднего заработка и больничных, премия с РК, особенности расчета лимита для вычетов на детей, особенности расчета у нерезидентов и пр. Порядок действий в случае перерасчетов с начала 2025 года. Отдельные (многие) КБК по НДФЛ – как распределять вычеты, формировать 6-НДФЛ и уведомления по налогу.

3. Новые правила предоставления налоговых вычетов. Вычет на «ГТО», новые размеры и лимиты для вычетов на детей и др. Стандартный вычет на ребенка без заявления от работника – как это выглядит и может работать, «упрощенный» комплект документов для вычета на ребенка. «Проактивная» перепроверка стандартных вычетов через ФНС и перерасчет налоговиками НДФЛ по итогам года, к чему это может привести. Рассмотрение примеров предоставления стандартных вычетов на детей. Возврат части НДФЛ по итогам года (налоговый «кэшбек») – кто имеет право, сколько составит и т.д.

4. Актуальные вопросы НДФЛ и страховых взносов. Изменения правил налогообложения выплат при увольнении. Новые правила исчисления НДФЛ с «дистанционщиков» и ГПД-ков. Правила установления тарифа взносов на ОСНС, отмена подтверждения основного вида деятельности. Планируемые изменения по НДФЛ и страховым взносам с 2026 года.


«Обзор изменений в законодательстве по НДС»

1. Обзор основных изменений в законодательстве по НДС за в 2025 году

  • Перечень поручений Президента РФ по итогам встречи с членами «Деловая Россия»
  • Федеральный закон от 23 июля 2025 г. N 227-ФЗ

  • Новые льготы по НДС для строительных подрядчиков по договорам с физ. лицами;

  • Упрощение НДС в области международных перевозок и транспортно-экспедиционных услуг;

  • Информация Федеральной налоговой службы от 5 августа 2025 г.

2. Актуальные разъяснения Минфина и ФНС по вопросам исчисления НДС c учетом судебно-арбитражной практики. Практические рекомендации

  • Об учете для целей налогообложения прибыли потерь от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, и о применении НДС при выбытии имущества
  • НДС по договорам аренды у арендодателя

  • НДС по договорам поставки у поставщика (4 типовых ситуации)

  • НДС по услугам, оказанным до 01.01.2025 г. организацией, применяющей УСН

  • НДС по работам, выполненным Подрядчиком

  • НДС по подаркам

  • Риски налоговых споров для покупателя при использовании права на вычет «авансового» НДС;

  • При приобретении в целях производственной необходимости и для обеспечения хозяйственных нужд подотчетными лицами за наличный расчет ТМЦ.

3. Особенности и важные моменты при применении НДС новыми налогоплательщиками, применяющими УСН.

4. Рекомендации по подготовке и составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.


«Налоговая оговорка как инструмент налоговой составляющей экономической безопасности хозяйствующего субъекта»

  1. Среда налогового контроля и основные тенденции развития его цифровизации
  2. Проверка контрагентов как основа проявления коммерческой осмотрительности
  3. Налоговые оговорки как инструмент защиты от неправомерных действий контрагентов
  4. Особенности перехода на уплату НДС субъектами, применяющими специальные налоговые режимы с 2026 г.
  5. Налоговые оговорки переходного периода


Стоимость участия для новых клиентов 8000 рублей, для постоянных клиентов 7500 рублей.

Оплата производится только безналичным путем, согласно выставленного счета. Всем участникам, оплатившим онлайн обучение, высылается ссылка на обучение и методические материалы в электронном виде (слайды). Зарегистрируйтесь по телефону: (843) 20-20-766 или отправьте заявку на e-mail: fpeo@audex.ru или на сайте www.audex.ru  

Как мы работаем?

1

Заявка на обучение, вебинар или семинар

2

Подписание договора и оплата счета

3

Проведение обучения в заданные сроки

4

Обмен закрывающими документами

Грамоты и благодарности


Хотите получить дополнительную информацию?
Будем рады вам помочь!